Политика Общество Экономика Бизнес Происшествия Культура Спорт Наука О проекте Реклама

В Барнауле состоится семинар для бухгалтеров с участием федерального эксперта Ольги Шаркаевой

14 декабря 2016 г. в Барнауле состоится семинар для бухгалтеров на тему «Годовой отчет: отчитываемся за 2016 год и учитываем изменения НК РФ в 2017 году».

В качестве лектора краевую столицу посетит Ольга Анатольевна Шаркаева - к.э.н., аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

Тезисы выступления:

I. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения в части:

1.​ Порядка электронного документооборота между инспекциями и налогоплательщиками.

2.​ Введено дополнительное основание для блокировки счета за нарушение правил электронного документооборота между инспекцией и организацией.

II. Налоговый контроль:

1.​ Расширены полномочия налоговых инспекций при проверке использования налоговых льгот.

2.​ Уточнен способ подачи документов по требованию налоговой инспекции; изменен порядок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности. Определение статуса контрагента и его влияние на правильную организацию налогового и бухгалтерского учета. Как теперь доказать должную осторожность и осмотрительность при заключении договора?

III. Изменения в ГК РФ. Как теперь начислять законные проценты?

IV. Налог на прибыль организаций:

Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов. Статья 252 НК РФ - проблемы практического применения в 2016 году. Деловая цель как критерий действительности сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль.

1.​ Порядок признания безнадежной дебиторской задолженности.

2.​ Порядок признания убытков.

3.​ Материальные расходы: новшества законодательства.

4.​ Признание разных видов расходов, амортизации, в том числе в капитальные вложения в арендованное имущество.

5.​ Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, расходов на рекламу и пр.).

6.​ Представительские расходы: документальное подтверждение и экономическая обоснованность. Основные виды расходов: трансферт и проживание представителей другой организации, сопровождение, питание, цветы. Переквалификация представительских расходов. Авансовый отчет по представительским расходам. Новая позиция контролирующих органов.

7.​ Последние разъяснения Минфина России и ФНС России по сложным вопросам исчисления налога на прибыль организаций.

V. НДФЛ:

Изменения с 2016 года:

-​ расширен перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ;

-​ налоговые агенты смогут предоставлять социальные вычеты;

-​ установлены новые даты признания некоторых доходов;

-​ уточнен порядок расчета налога по ставке 13 процентов;

-​ установлены новые сроки перечисления НДФЛ с некоторых доходов. Иные изменения, вступившие в силу на момент проведения семинара.

Что необходимо проконтролировать? Предоставленные вычеты, выплаты при увольнении - учитываем позицию уполномоченных органов. Обособленные подразделения - особенности уплаты налога и отчетности. Налогообложение отдельных выплат. Вопросы формирования формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в свете разъяснений контролирующих органов.

VI. Страховые взносы и отчетность по ним:

1.​ Изменения в части исчисления и уплаты страховых взносов с 2016 года.

2.​ Специальная оценка условий труда и ее взаимосвязь с предоставлением льгот и гарантий работникам, а также уплатой дополнительных взносов.

3.​ Судебная практика уплаты взносов с отдельных выплат.

4.​ Льготы по уплате страховых взносов.

VII. НДС:

Основные изменения по НДС, вступившие в силу в 2016 г.

Изменения в порядке ведения книги продаж и книги покупок, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

1.​ Порядок принятия к вычету и восстановление НДС по предоплатам: учет у поставщика и покупателя; упрощен порядок вычета НДС при экспорте; упрощен порядок вычета НДС при экспорте несырьевых товаров.

2.​ Период предъявления НДС к вычету в различных ситуациях.

3.​ Практика применения счетов-фактур: расширен перечень случаев, когда организация обязана выставить счет-фактуру, вести книгу покупок и книгу продаж; дополнен перечень обязательных реквизитов счета-фактуры.

4.​ Корректировочный счет-фактура: когда и при каких условиях выставляется. В чем разница между «корректировкой» и «исправлением».

5.​ Вычеты: применение вычетов в отдельных ситуациях (командировочные расходы, приобретение и ликвидация основных средств и др.).

6.​ Ведение раздельного учета «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций. Применение правила 5%.

7.​ Сложные вопросы формирования налоговой базы с учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.

VIII. Бухгалтерская отчетность:

Практические аспекты формирования и представления бухгалтерской отчетности. Порядок и особенности составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним в соответствии с законодательными нормами. На что обратить внимание при формировании отчетности и составлении пояснений.

IX. Иные изменения законодательства, актуальные на момент проведения семинара

X. Ответы на вопросы слушателей семинара

Слушатели семинара получают раздаточный материал от лектора! 

Место проведения будет озвучено ближе к дате семинара.

Время проведения: с 10:00 до 16:00. Регистрация с 9:15

Предварительная регистрация обязательна:

т/ф (3852) 229-536

 Панурова Инесса

Стоимость участия - 3000  рублей

*в стоимость входит кофе-брейк, свидетельство, раздаточный материал от лектора

Спешите! Количество мест ограничено!

Banner Banner Banner
Banner Banner Banner
Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Наверх